Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000276 | ₲ 36.177.150 | ₲ 34.044.341 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000274 | ₲ 36.177.150 | ₲ 34.044.341 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000264 | ₲ 36.177.150 | ₲ 34.044.341 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago |