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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0022545
Monto de la Factura
₲ 27.448.570
Nro. de Orden de Pago
20154798
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.103.090
IVA
₲ 2.495.325
Retención DNCP
₲ 97.817
Retención IVA
₲ 748.598
Retención Renta
₲ 499.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.679.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.891.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281145
Nombre de la Licitación
Lp1069-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca Nissan y JMC de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande