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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0027411
Monto de la Factura
₲ 3.320.650
Nro. de Orden de Pago
201510104
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.878
IVA
₲ 301.877
Retención DNCP
₲ 11.834
Retención IVA
₲ 90.563
Retención Renta
₲ 60.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.679.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.891.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281145
Nombre de la Licitación
Lp1069-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca Nissan y JMC de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande