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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 109.019.837
Nro. de Orden de Pago
20186779
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.720.436
IVA
₲ 9.910.894

Retención DNCP
₲ 388.507
Retención IVA
₲ 2.973.268
Retención Renta
₲ 1.982.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.955.447
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6768/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33145
Monto Contrato
₲ 511.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.691.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.075.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande