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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000113
Nro. de Timbrado
1462736
Monto de la Factura
₲ 425.361.877
Nro. de Orden de Pago
6542
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.176.780
IVA
₲ 38.669.261

Retención DNCP
₲ 1.515.835
Retención IVA
₲ 11.600.779
Retención Renta
₲ 7.733.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.334.631

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ALFA & BETA
RUC
80071677-9
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19228
Monto Contrato
₲ 1.226.428.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.205.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.013.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218505
Nombre de la Licitación
Remodelacion, Ampliacion y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips