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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 2.047.616
Nro. de Orden de Pago
5450
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.947.246
IVA
₲ 186.147

Retención DNCP
₲ 7.297
Retención IVA
₲ 55.844
Retención Renta
₲ 37.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
265/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10507
Monto Contrato
₲ 26.004.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.004.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.729.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239764
Nombre de la Licitación
LCO 26-12 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA ROBO Y/O ASALTO Y SEGURO CONTRA INCENDIO DE LA DPM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips