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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0087929
Nro. de Timbrado
14126847
Monto de la Factura
₲ 2.702.300
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.370
IVA
₲ 245.664

Retención DNCP
₲ 9.532
Retención IVA
₲ 73.699
Retención Renta
₲ 73.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-37958
Monto Contrato
₲ 5.404.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.404.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.090.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas