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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000022742
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.319.333
IVA
₲ 1.466.667

Retención DNCP
₲ 113.813
Retención IVA
₲ 440.000
Retención Renta
₲ 880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.018.400

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
129/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44441
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.771.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.319.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips