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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001820
Nro. de Timbrado
11813949
Monto de la Factura
₲ 9.290.772
Nro. de Orden de Pago
23351
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.835.355
IVA
₲ 844.616

Retención DNCP
₲ 33.109
Retención IVA
₲ 253.385
Retención Renta
₲ 168.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22809
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.651.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.378.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf