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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009159
Nro. de Timbrado
13158728
Monto de la Factura
₲ 12.325.887
Nro. de Orden de Pago
31853
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.610.088
IVA
₲ 1.120.535

Retención DNCP
₲ 43.477
Retención IVA
₲ 336.161
Retención Renta
₲ 336.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
639/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-37597
Monto Contrato
₲ 19.799.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.799.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.649.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf