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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 19.393.939
Nro. Solicitud de Transferencia
37513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.575.757

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.818.182
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
MC-12008-19-185480
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.541.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365809
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Obras Civiles - USF en San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667