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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 72.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
25392
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.263.273

Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
MC-12008-19-185480
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.541.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365809
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Obras Civiles - USF en San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667