Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 7.272.727
Nro. Solicitud de Transferencia
25397
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
MC-12008-19-185480
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.541.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365809
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Obras Civiles - USF en San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667