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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255-6
Monto de la Factura
₲ 3.124.622
Nro. de Orden de Pago
7473645
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.487
IVA

Retención DNCP
₲ 11.135
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISABEL PEREIRA PRIETO
RUC
297688-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48320
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.619.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.448.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco