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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035917
Monto de la Factura
₲ 398.400
Nro. de Orden de Pago
18394
Fecha de Orden de Pago
14-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.980
IVA
Retención DNCP
₲ 1.420
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTO LEON JARA RODAS
RUC
1668368-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48337
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.755.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco