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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005827
Nro. de Timbrado
14486606
Monto de la Factura
₲ 772.580.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.714.172
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.725.100
Retención IVA
₲ 21.070.364
Retención Renta
₲ 21.070.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201564
Monto Contrato
₲ 1.414.966.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.966.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.795.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SABANAS,BATAS PARA PACIENTES Y PACKS QUIRURGICOS MEDICOS Y OTROS PARA EL BLOQUE DE COVID-19-HOSPITAL NACIONAL-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)