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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000289
Nro. de Timbrado
12937402
Monto de la Factura
₲ 604.271.159
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.104.309
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.131.429
Retención IVA
₲ 16.480.123
Retención Renta
₲ 16.480.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 75.175

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-153001
Monto Contrato
₲ 27.486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.486.434.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.897.445.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc