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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Nro. de Timbrado
11784903
Monto de la Factura
₲ 3.667.850
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO ANTONIO MENDOZA MORLIS
RUC
348541-2
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132434
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.663.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc