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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002196
Nro. de Timbrado
13786259
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
12366
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
N°535/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161732
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.386.655.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.196.003.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf