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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 493.851.399
Nro. de Orden de Pago
20195503
Fecha de Orden de Pago
27-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.172.100
IVA
₲ 44.895.582

Retención DNCP
₲ 1.741.949
Retención IVA
₲ 13.468.675
Retención Renta
₲ 13.468.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ITA
RUC
80103185-0
Número de Contrato
7234
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-164124
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.049.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.346.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande