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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 129.750.000
Nro. de Orden de Pago
20198415
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.215.063
IVA
₲ 11.795.455

Retención DNCP
₲ 457.664
Retención IVA
₲ 3.538.637
Retención Renta
₲ 3.538.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-164125
Monto Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.260.722.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande