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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071866
Monto de la Factura
₲ 25.207.235
Nro. de Orden de Pago
1500000804
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.370.595
IVA
₲ 1.200.345

Retención DNCP
₲ 93.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 720.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
377-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220530
Monto Contrato
₲ 19.500.170.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.709.909.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.232.845.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips