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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 4.907.225
Nro. de Orden de Pago
201511309
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.666.682
IVA
₲ 446.111
Retención DNCP
₲ 17.488
Retención IVA
₲ 133.833
Retención Renta
₲ 89.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1334-2014-0099
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98251
Monto Contrato
₲ 329.991.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.180.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.103.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande