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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 44.677.400
Nro. de Orden de Pago
20155758
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.487.395
IVA
₲ 4.061.582

Retención DNCP
₲ 159.214
Retención IVA
₲ 1.218.475
Retención Renta
₲ 812.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1334-2014-0099
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98251
Monto Contrato
₲ 329.991.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.180.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.103.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande