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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 163.764.750
Nro. de Orden de Pago
1583
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.725.389
IVA
₲ 14.887.705
Retención DNCP
₲ 595.508
Retención IVA
₲ 4.466.312
Retención Renta
₲ 2.977.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-67474
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.923.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.397.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay