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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006346
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
6996
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727

Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
345/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61640
Monto Contrato
₲ 743.122.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.063.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.937.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips