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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000607
Monto de la Factura
₲ 120.510.000
Nro. de Orden de Pago
2348
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.602.818
IVA
₲ 10.955.455
Retención DNCP
₲ 429.454
Retención IVA
₲ 3.286.637
Retención Renta
₲ 2.191.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
345/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61640
Monto Contrato
₲ 743.122.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.063.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.937.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips