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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017804
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
6265
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.177
IVA
₲ 16.364

Retención DNCP
₲ 641
Retención IVA
₲ 4.909
Retención Renta
₲ 3.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
341/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61633
Monto Contrato
₲ 232.683.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.892.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.955.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips