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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-59530
Monto de la Factura
₲ 1.965.800
Nro. de Orden de Pago
4974
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.440
IVA
₲ 178.709

Retención DNCP
₲ 7.005
Retención IVA
₲ 53.613
Retención Renta
₲ 35.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
279/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61078
Monto Contrato
₲ 838.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.022.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.335.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips