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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002342
Monto de la Factura
₲ 423.500
Nro. de Orden de Pago
2272
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.741
IVA
₲ 38.500

Retención DNCP
₲ 1.509
Retención IVA
₲ 11.550
Retención Renta
₲ 7.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
311/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60212
Monto Contrato
₲ 838.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.911.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.142.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips