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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038208
Monto de la Factura
₲ 5.459.388
Nro. de Orden de Pago
5067
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.191.779
IVA
₲ 496.308
Retención DNCP
₲ 19.455
Retención IVA
₲ 148.892
Retención Renta
₲ 99.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
331/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60788
Monto Contrato
₲ 1.723.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.791.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.606.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips