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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 431.632.209
Nro. de Orden de Pago
11165
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.474.383
IVA
₲ 39.239.292

Retención DNCP
₲ 1.538.180
Retención IVA
₲ 11.771.788
Retención Renta
₲ 7.847.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
416/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66825
Monto Contrato
₲ 8.632.644.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.179.586.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.692.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas de anestesia para el ips
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips