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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005322
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
7179
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
340/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61735
Monto Contrato
₲ 203.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.439.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips