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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-000003
Monto de la Factura
₲ 132.385.470
Nro. de Orden de Pago
9445
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.878.653
IVA
₲ 12.035.043

Retención DNCP
₲ 471.774
Retención IVA
₲ 3.610.513
Retención Renta
₲ 2.407.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
45/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47407
Monto Contrato
₲ 11.636.692.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.538.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.983.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218496
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips