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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.270.283.562
Nro. de Orden de Pago
60706
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.514.731
IVA
₲ 115.480.324
Retención DNCP
₲ 4.480.637
Retención IVA
₲ 34.644.097
Retención Renta
₲ 34.644.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191643
Monto Contrato
₲ 10.197.508.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.763.577.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.315.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap