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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-008-0000015
Nro. de Timbrado
17460224
Monto de la Factura
₲ 208.600.000
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.487.343
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 80.704
Retención IVA
₲ 605.277
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANDRA BEATRIZ VIVEROS FERREIRA
RUC
3230926-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247104
Monto Contrato
₲ 472.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.212.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.915.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Escuela Carlos Antonio López y el Centro de Mecanización Agrícola (CEMA) - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua