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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-019-0001019
Nro. de Timbrado
14644484
Monto de la Factura
₲ 1.549.350
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.224
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.725
Retención IVA
₲ 22.134
Retención Renta
₲ 44.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
336/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165394
Monto Contrato
₲ 26.472.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.036.032.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.884.649.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)