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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000672
Monto de la Factura
₲ 188.390.000
Nro. de Orden de Pago
20197390
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.621.879
IVA
₲ 17.126.364
Retención DNCP
₲ 664.503
Retención IVA
₲ 5.137.909
Retención Renta
₲ 5.137.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 827.800
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7593
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174747
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.830.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355542
Nombre de la Licitación
Lp1472-2018 Adquisición de Herrajes para Distribución - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande