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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000792
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
20209942
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.554.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.670.000
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
7925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184899
Monto Contrato
₲ 5.563.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.063.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.614.864.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande