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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 24.070.969
Nro. de Orden de Pago
20198419
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.578.967
IVA
₲ 2.188.270
Retención DNCP
₲ 84.905
Retención IVA
₲ 656.481
Retención Renta
₲ 656.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.094.135
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169690
Monto Contrato
₲ 2.205.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.131.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.292.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande