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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0121551
Nro. de Timbrado
15074017
Monto de la Factura
₲ 8.494.400
Nro. de Orden de Pago
37820
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.001.108
IVA
₲ 772.218

Retención DNCP
₲ 29.962
Retención IVA
₲ 231.665
Retención Renta
₲ 231.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
790/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196290
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.359.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.772.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf