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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0121531
Nro. de Timbrado
15074017
Monto de la Factura
₲ 13.191.085
Nro. de Orden de Pago
37803
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.425.042
IVA
₲ 1.199.190

Retención DNCP
₲ 46.529
Retención IVA
₲ 359.757
Retención Renta
₲ 359.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
790/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196290
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.359.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.772.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf