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Datos del Pago

Nro. de Factura
0110070118994
Nro. de Timbrado
15074017
Monto de la Factura
₲ 2.043.135
Nro. de Orden de Pago
35611
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.705
IVA
₲ 185.740

Retención DNCP
₲ 7.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
790/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196290
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.359.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.772.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf