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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 390.196.426
Nro. de Orden de Pago
104194
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.047.125
IVA
₲ 35.472.402

Retención DNCP
₲ 1.390.518
Retención IVA
₲ 10.641.721
Retención Renta
₲ 7.094.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.582

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE FLUVIAL SA "CARLOS A. LOPEZ" (TRANSFLUSA)
RUC
80002445-1
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72739
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.869.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.184.879.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc