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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013635
Monto de la Factura
₲ 29.291.720
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.590.670
IVA
₲ 2.662.884
Retención DNCP
₲ 103.320
Retención IVA
₲ 798.865
Retención Renta
₲ 798.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
131/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154606
Monto Contrato
₲ 4.122.687.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.364.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.896.005.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327018
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips