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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051454
Monto de la Factura
₲ 93.125.000
Nro. de Orden de Pago
1500000274
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.716.977
IVA
₲ 8.465.909

Retención DNCP
₲ 328.477
Retención IVA
₲ 2.539.773
Retención Renta
₲ 2.539.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
114/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153835
Monto Contrato
₲ 928.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.143.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.073.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips