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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0001363
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000651
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.219.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 488.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.780.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.512.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
022/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189444
Monto Contrato
₲ 4.970.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.049.271.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.849.748.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips