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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 1.320.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000010948
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.344.000
IVA
₲ 120.000.000
Retención DNCP
₲ 4.656.000
Retención IVA
₲ 36.000.000
Retención Renta
₲ 36.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189611
Monto Contrato
₲ 12.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.424.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.702.504.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359277
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-19 ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ORDENADORES PORTATILES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips