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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001097
Monto de la Factura
₲ 113.041.500
Nro. de Orden de Pago
2000022162
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.559.822
IVA
₲ 10.276.500

Retención DNCP
₲ 398.728
Retención IVA
₲ 3.082.950
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
149/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229079
Monto Contrato
₲ 12.863.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.409.775.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.079.093.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips