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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 394.431.728
Nro. de Orden de Pago
16001
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.610.370
IVA
₲ 35.857.430

Retención DNCP
₲ 1.376.925
Retención IVA
₲ 10.757.229
Retención Renta
₲ 14.342.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
872/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210040
Monto Contrato
₲ 6.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.036.573.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.624.992.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395832
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipamiento de Red y Electrico para todas las Sucursales y CAC del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf